中电环保(300172)2023年一季报简析:净利润增21.85%,盈利能力上升 环球动态
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据证券之星公开数据整理,近期中电环保(300172)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中中电环保净利润增21.85%,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入2.64亿元,同比下降10.34%,归母净利润2927.2万元,同比上升21.85%。按单季度数据看,第一季度营业总收入2.64亿元,同比下降10.34%,第一季度归母净利润2927.2万元,同比上升21.85%。
本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率23.44%,同比增24.52%,净利率10.7%,同比增39.82%,销售费用、管理费用、财务费用总计2782.19万元,三费占营收比10.52%,同比增9.86%,每股净资产2.67元,同比增2.71%,每股经营性现金流0.05元,同比增246.28%,每股收益0.04元,同比增21.97%。具体财务指标见下表:
证券之星价投圈财报分析工具显示:
从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争压力不大。
进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过萎缩迹象。
分析公司财报数据显示:应收账款数据值得关注。
公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,该公司业务较难准确预测,建议用保守方式检视当前估值水平,如果按照当前市值回推,该公司未来5年业绩复合增速要高到49.4%,才能撑起当前市值,市场对其预期可能过热。
最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:请贵司管理层,公司净利润已连续两年下滑是什么原因?今年一季度情况是否好转?未来是否有改善规划与措施?
答:尊敬的投资者您好!公司 2021 年,受疫情和外部环境的影响,原材料价格大幅上涨,使得项目毛利率下降;客户资金紧张影响公司的款进度,导致应收账款信用减值损失计提增加,以及人力成本增加,影响当年净利润。2022 年,主要系商誉减值准备计提4208.14 万元(部分污泥项目产能未达预期等)影响了净利润,但剔除商誉减值因素,公司归母净利润为 11,832.71 万元,较 2021 年增长 11.05%。2023 年一季度,公司市场承接、项目实施进度等各项生产保持稳定。未来,公司将围绕战略发展规划,加大市场合同承接、强化项目实施管理、提高项目款力度、提升产业创新平台功能、着重技术创新升级、提高设施运营效率和企业管理水平,提高公司的盈利能力。谢谢!